最新企业资产管理制度范本:2025年企业固定资产管理制度及实施细则
fly
2025-10-31
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fly
发布时间:2025-10-31
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企业资产管理,规范资产购置、使用、保管、清查、处置等行为,保障企业资产 云表提供[企业资产管理制度]解决方案[免费体验]
《企业资产管理制度范本》

第一章 总则
第一条 为加强企业资产管理,规范资产购置、使用、保管、清查、处置等行为,保障企业资产安全完整,提高资产使用效益,根据国家有关法律法规和企业实际情况,制定本制度。
第二条 本制度适用于企业各部门及全体员工。所称资产包括流动资产、固定资产、无形资产、对外投资等。
第三条 资产管理遵循“统一领导、分级负责、合理配置、安全高效”的原则,确保资产的账实相符、权责明确。
第四条 企业财务部为资产管理的牵头部门,负责资产的核算、监督和统筹管理;各资产使用部门为资产的直接责任部门,负责资产的日常使用、保管和维护。
第二章 资产分类与确认
第五条 流动资产
流动资产是指可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产,包括现金、银行存款、应收账款、存货等。现金和银行存款按照实际收支金额确认;应收账款按照销售商品或提供劳务应收取的金额确认;存货按照采购成本或生产成本确认。
第六条 固定资产
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产:(一)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(二)使用寿命超过一个会计年度。固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量,包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。
第七条 无形资产
无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。无形资产按照取得时的实际成本进行初始计量,外购无形资产的成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
第八条 对外投资
对外投资是指企业为了获取投资收益或实现其他战略目标,将资金投放于其他企业或项目的行为,包括股权投资、债权投资等。对外投资按照取得时的实际成本进行初始计量。
第三章 资产日常管理
第九条 资产购置
各部门需购置资产时,应填写《资产购置申请表》,注明资产名称、规格、数量、预算金额、用途等信息,经部门负责人审核后,报财务部进行资金审核,再按企业审批权限报相关领导审批。审批通过后,由采购部门统一采购(特殊资产可由相关部门协助采购)。采购过程中应严格遵守企业采购管理制度,确保采购过程公开、公平、公正。资产到货后,由使用部门、采购部门和财务部共同验收,验收合格后填写《资产验收单》,办理入库手续。
第十条 资产登记
财务部应建立资产台账,对资产的购置、领用、转移、处置等情况进行详细记录,确保资产信息的完整和准确。固定资产应按照一物一卡的原则建立固定资产卡片,注明资产编号、名称、规格、原值、使用部门、使用人等信息。无形资产和对外投资也应建立相应的登记台账。
第十一条 资产领用与保管
资产领用需填写《资产领用单》,经部门负责人批准后,到仓库办理领用手续。资产使用人负责资产的日常保管和维护,确保资产的安全和完好。对于贵重资产和精密仪器,应指定专人保管,并制定相应的保管细则。各部门应定期对本部门使用的资产进行检查,发现问题及时向财务部和相关领导报告。
第十二条 资产转移
资产在企业内部部门之间转移时,应填写《资产转移申请表》,注明资产名称、编号、转移原因、转出部门、转入部门等信息,经转出部门负责人、转入部门负责人和财务部审核批准后,办理资产转移手续,并及时更新资产台账和固定资产卡片。
第四章 资产清查盘点
第十三条 企业定期对资产进行清查盘点,每年至少进行一次全面清查盘点,也可根据实际情况进行不定期抽查。清查盘点工作由财务部牵头,各资产使用部门配合。
第十四条 清查盘点前,财务部应做好准备工作,核对资产台账和相关会计资料,制定清查盘点方案。清查盘点时,应实地盘点资产的数量、状况等,填写《资产清查盘点表》,对盘盈、盘亏、毁损的资产应查明原因,明确责任。
第十五条 清查盘点结束后,财务部应根据《资产清查盘点表》编制《资产清查盘点报告》,对盘盈、盘亏、毁损的资产提出处理意见,按企业审批权限报相关领导审批。审批通过后,按照国家有关会计准则和企业制度进行账务处理。
第五章 资产处置与报废
第十六条 资产处置包括资产的出售、转让、报废、毁损、对外捐赠等。各部门需处置资产时,应填写《资产处置申请表》,注明资产名称、编号、处置原因、处置方式、评估价值等信息,经部门负责人审核后,报财务部进行价值审核,再按企业审批权限报相关领导审批。
第十七条 对于达到报废条件的固定资产,应按照国家有关规定和企业制度进行报废处理。报废固定资产需由技术部门进行鉴定,出具鉴定报告,确认已无使用价值和修复价值。资产处置后,财务部应及时进行账务处理,核销资产台账。
第六章 监督与责任追究
第十八条 企业审计部门负责对资产管理工作进行监督检查,定期或不定期对资产的购置、使用、保管、清查、处置等情况进行审计,发现问题及时提出整改意见。
第十九条 对在资产管理工作中表现突出的部门和个人,企业给予表彰和奖励。对违反本制度规定,造成资产损失、浪费或流失的,视情节轻重追究相关部门和人员的责任,构成犯罪的,移交司法机关处理。
第七章 附则
第二十条 本制度由企业财务部负责解释和修订。
第二十一条 本制度自发布之日起施行。以往相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
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